對于營收下滑的原因,深科達表示,報告期內公司營業(yè)收入下降,主要原因是:2022年下半年以來全球半導體增速放緩,國內消費電子類半導體市場需求下降導致公司半導體設備業(yè)務收入減少。
而對于凈利潤大幅減少的原因,其則直言,歸屬于上市公司股東的凈利潤減少的主要原因是:1、吸引和留住優(yōu)秀人才,充分調動公司核心團隊的積極性,2023年對員工實施股權激勵確認費用影響。2、2022年8月發(fā)行可轉換債券確認利息支出增加。3、惠州智能制造示范基地2022 年第四季度投入使用,折舊費、房產(chǎn)稅增加影響。
同日,深科達還對外公布了其2022年年報。根據(jù)年報內容顯示,2022年深科達營收約為5.89億元,同比減少35.36%;凈利潤約-35.84萬元,同比減少164.30%。
深科達表示,報告期內,公司營業(yè)收入同比下降35.36%,主要系1、2022年以來,全球半導體行業(yè)發(fā)展增速放緩,進入行業(yè)下行周期,下游客戶在備貨策略上更為保守,公司部分客戶出現(xiàn)減少或延遲訂單交付情況,對公司報告期內半導體類設備業(yè)務收入產(chǎn)生較大影響。2、受宏觀經(jīng)濟增速放緩,通貨膨脹等不利因素影響,下游消費電子市場需求持續(xù)低迷,終端需求甚至出現(xiàn)“旺季不旺”情況,顯示面板產(chǎn)品需求量和價格均出現(xiàn)明顯下降,疊加顯示面板行業(yè)整體處于供過于求的產(chǎn)能過剩狀態(tài),公司下游廠家面臨去庫存壓力,放緩擴張步伐,導致公司平板顯示模組類設備訂單不及預期,銷量下滑明顯。
報告期內,公司歸屬于上市公司股東凈利潤同比下降164.30%,主要系1、營業(yè)收入下降的影響。2、報告期內公司新建惠州生產(chǎn)基地投入使用,生產(chǎn)基地搬遷導致部分員工離職補償金,以及隨遷獎勵增加了費用支出,同時惠州廠房以及新購固定資產(chǎn)設備增加了折舊費用。3、為豐富公司產(chǎn)品類別,延伸產(chǎn)品線,進一步擴大公司業(yè)務范圍,公司加大了智能裝備關鍵零部件的投入,公司2022年陸續(xù)布局導軌、編碼器、驅動器等關鍵零部件業(yè)務,目前相關新業(yè)務新設的分公司及子公司尚未實現(xiàn)盈利。4、報告期內,公司持續(xù)加大半導體設備研發(fā)投入,積極開發(fā)探針臺、平移式分選機、高精度固晶機等新產(chǎn)品,公司研發(fā)費用增加。5、報告期內,公司發(fā)行可轉換債券產(chǎn)生利息費用,財務費用增加。
從分產(chǎn)品類別來看,報告期內,公司半導體類設備實現(xiàn)銷售收入19.398.19萬元,同比下降 28.64%;平板顯示模組類設備全年實現(xiàn)銷售收入24.084.52萬元,同比下降54.98%;智能裝備關鍵零部件直線電機等產(chǎn)品等實現(xiàn)銷售收入13.335.75萬元,同比增長44.76%。
據(jù)深科達透露,智能裝備關鍵零部件直線電機等產(chǎn)品收入向好是因為公司在已有直線電機市場覆蓋基礎上,持續(xù)深入開拓新市場、挖掘新客戶,憑借優(yōu)質的產(chǎn)品質量成功進入海目星、捷佳偉創(chuàng)等鋰電行業(yè)相關客戶供應鏈,收入實現(xiàn)了連續(xù)增長。
資料顯示,深科達是一家專業(yè)的智能裝備制造商,主要從事平板顯示模組類設備、半導體類設備以及攝像模組類設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,并向智能裝備關鍵零部件領域進行延伸。